嘉华股份(603182) - 嘉华股份2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司内部控制体系持续有效运行,无重大和重要内控缺陷[21] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度及业务流程[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 重点关注高风险领域含市场变化和竞争风险[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15][16]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司内部控制体系持续有效运行,无重大和重要内控缺陷[21] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度及业务流程[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 重点关注高风险领域含市场变化和竞争风险[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15][16]