华斯股份(002494) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计华斯控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注会发表审计意见并披露缺陷[6][7] - 内控有局限,根据审计推测未来有效性有风险[8] 审计结果 - 华斯股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]
内部控制审计 - 审计华斯控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注会发表审计意见并披露缺陷[6][7] - 内控有局限,根据审计推测未来有效性有风险[8] 审计结果 - 华斯股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]