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华斯股份(002494) - 内部控制审计报告
华斯股份华斯股份(SZ:002494)2025-04-15 18:19

内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 华斯控股股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500028 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 华斯控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话:+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500028 号 华斯控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华斯股份公司于 2024 年 12 月 31 ...