正丹股份(300641) - 正丹股份2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为立信会计师事务所,报告日期为2025年4月14日[7] - 审计对象为正丹股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 正丹股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 正丹股份于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[6]
审计相关 - 审计公司为立信会计师事务所,报告日期为2025年4月14日[7] - 审计对象为正丹股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 正丹股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 正丹股份于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[6]