华信新材(300717) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对华信新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[6] - 华信新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
财务审计 - 审计公司对华信新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[6] - 华信新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]