准油股份(002207) - 内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月14日[10] - 市场监督管理总局登记金额为8811.5万元[12]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月14日[10] - 市场监督管理总局登记金额为8811.5万元[12]