洁特生物(688026) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州洁特生物过滤股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计广州洁特生物过滤股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月14日[10]