杭齿前进(601177) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年结合经营状况加强风险梳理与评估,促进风险管理和内控融合[21] - 2025年在2024年基础上完善内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 建立双重监督机制,发现内控一般缺陷即整改[17][19]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年结合经营状况加强风险梳理与评估,促进风险管理和内控融合[21] - 2025年在2024年基础上完善内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 建立双重监督机制,发现内控一般缺陷即整改[17][19]