理工光科(300557) - 二〇二四年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对理工光科2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为理工光科于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9]
财务审计 - 审计公司对理工光科2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为理工光科于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9]