泰坦股份(003036) - 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准:错报金额≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[5] - 财务报告内控重要缺陷定量标准:资产总额1.5%>错报金额≥资产总额1%或利润总额5%>错报金额≥利润总额3%[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准:评价期内直接财产净损失总额≥合并报表营业收入总额1%[5] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准:合并报表营业收入总额1%>评价期内直接财产净损失总额≥合并报表营业收入总额0.5%[5] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[7] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 公司法人治理结构健全,内控符合法规要求[10] - 公司在重大方面保持有效内部控制[10] - 董事会内控自评报告公允反映2024年度内控情况[10]