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榕基软件(002474) - 内部控制审计报告
榕基软件榕基软件(SZ:002474)2025-04-17 18:33

财务审计 - 审计对象为榕基软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 榕基软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]