盛洋科技(603703) - 盛洋科技内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编码为浙25VTT[2] - 审计报告文号为中汇会审[2025]4385号[3] - 审计对象为盛洋科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[11]