和元生物(688238) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[2] - 2024年4月23日相关会议审议通过续聘天健[3][4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人,执业注册会计师2356人,签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元,审计业务30.99亿元,证券业务18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司客户707家,审计收费7.20亿元,本公司同行业上市公司审计客户9家[2] 审计沟通与监督 - 2025年1月23日审计委员会审前沟通提建议[5] - 2025年3月26日审计委员会初审后沟通提建议[5] - 2025年4月16日审计委员会沟通重要事项,同日相关会议审议通过2024年相关报告议案[5] - 公司董事会审计委员会履行对天健的监督职责[6]