和元生物(688238) - 2024 年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7]