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东华测试(300354) - 江苏东华测试技术股份有限公司内部控制审计报告
300354东华测试(300354)2025-04-17 22:07

审计信息 - 审计公司为江苏东华测试技术股份有限公司2024年财报内控有效性审计[3] - 审计报告编号为[2025]京会兴审字第00300148号[2] - 审计报告出具时间为2025年4月16日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]