东尼电子(603595) - 东尼电子内部控制审计报告
财务内控 - 审计对象为东尼电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东尼电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 资金情况 - 公示年度报资金额为1195万元整[9]
财务内控 - 审计对象为东尼电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东尼电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 资金情况 - 公示年度报资金额为1195万元整[9]