晶雪节能(301010) - 江苏晶雪节能科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对晶雪节能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为晶雪节能该日重大方面保持有效内控[6]
内部控制相关 - 审计公司对晶雪节能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为晶雪节能该日重大方面保持有效内控[6]