奥瑞德(600666) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字【2025】004688号[4] - 审计奥瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签署日期为2025年4月18日[10] 内控情况 - 奥瑞德公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 注册会计师孙有航证书编号为110001570458[13] - 注册会计师马桂证书编号为110101700161[16]