恒华科技(300365) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计恒华科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结果 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计恒华科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结果 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6]