广立微(301095) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计广立微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 内控结论 - 广立微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]
财务内控 - 审计广立微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 内控结论 - 广立微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]