新光药业(300519) - 天健审〔2025〕4979号 关于新光药业2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对新光药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制相关 - 审计公司对新光药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]