海辰药业(300584) - 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024 年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是海辰药业董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为海辰药业2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是海辰药业董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为海辰药业2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]