恒光股份(301118) - 2024年度内控审计报告
财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结论 - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结论 - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]