苏州龙杰(603332) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14][15] 评价范围与标准 - 按风险导向原则确定苏州龙杰为纳入评价主要单位[7][8] - 纳入评价主要业务和事项明确,高风险领域受关注[9][10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 未来展望 - 公司将完善、规范内控,强化监督检查[18]