传化智联(002010) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持财务报告内控有效,无重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 主要业务包括传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[9][11] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13]
内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持财务报告内控有效,无重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 主要业务包括传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[9][11] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13]