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传化智联(002010) - 内部控制审计报告
传化智联传化智联(SZ:002010)2025-04-21 18:36

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]