金运激光(300220) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9][10]
审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9][10]