汇隆新材(301057) - 浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[3] - 财务报告内控重大缺陷错报≥1%[6] - 财务报告内控重要缺陷0.5%≤错报<1%[6] - 财务报告内控一般缺陷错报<0.5%[6] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1%[13] - 非财务报告内控重要缺陷0.5%≤损失<1%[13] - 非财务报告内控一般缺陷损失<0.5%[13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期未发现非财务内控重大、重要缺陷[12] - 浙商证券认为公司保持有效内控[15]