汇隆新材(301057) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江汇隆新材料股份有限公司内部控制审计报告
汇隆新材汇隆新材(SZ:301057)2025-04-21 20:31

财务审计 - 审计浙江汇隆新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

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