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ST汇金(300368) - 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
汇金股份汇金股份(SZ:300368)2025-04-21 21:48

审计信息 - 审计公司为中勤万信会计师事务所,报告编号勤信审字【2025】第0490号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]