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广田集团(002482) - 内部控制审计报告
广田集团广田集团(SZ:002482)2025-04-21 21:48

内部控制 - 广田集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2024年12月31日广田集团在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[9] - 中审众环会计师事务所出资额3880万元,成立于2013年11月6日[11] - 胡兵、蒋凯为注册会计师,分别给出证书编号及发证日期[15][16]