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光大同创(301387) - 2024年度内部控制评价报告及相关意见公告
光大同创光大同创(SZ:301387)2025-04-21 21:56

内部控制标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的3%[10] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入的3%[10] - 非财务报告内控造成直接财产损失相关重大缺陷标准为≥对应总额的3%[11] 内控评价结果 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 报告审议情况 - 2025年4月审计、董事会、监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[15][16][17] 各方意见 - 监事会认为内控评价报告真实客观无异议[17] - 保荐人认为公司内控符合要求,评价报告真实客观[18]