深华发A(000020) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%,营收占比100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报<1000元为重要缺陷,≥1000元为重大缺陷[6] - 非财务报告内控按错报指标分一般、重要、重大缺陷[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]