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广田集团(002482) - 内部控制自我评价报告
*ST广田*ST广田(SZ:002482)2025-04-21 21:56

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2024年末公司共有858名员工,其中硕士研究生及以上34人,本科生449人,大专生299人,大专以下76人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[24] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,不存在财务和非财务内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[9] - 公司指定专人负责内部稽核,保证会计控制制度贯彻实施[8] - 公司建立预算控制制度,能及时修改会计系统控制政策[8] - 公司建立合规与风控部门,识别和应对重大风险变化[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与合并营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关时,错报小于2%为一般,超2%小于5%为重要,超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失占净资产5%以上,重要为1% - 5%,一般为100万元(含)以下或占净资产1%以下[21] 其他情况 - 2024年公司未有新发生担保事项[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[24] 业务与风险 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6]