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新美星(300509) - 内部控制审计报告
300509新美星(300509)2025-04-21 22:27

审计相关 - 审计江苏新美星包装机械股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 审计报告仅供公司2024年度报告披露,随其他文件报送并对外披露[8] - 审计报告盖章日期为2025年4月21日[9]