领湃科技(300530) - 中兴华会计师事务所关于湖南领湃科技集团股份有限公司内部控制审计报告书
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所2025年04月18日出具报告[11]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所2025年04月18日出具报告[11]