*ST同洲(002052) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计深圳市同洲电子股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 同洲电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]
财务审计 - 审计深圳市同洲电子股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 同洲电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]