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*ST同洲(002052) - 监事会对2024年年度内部控制评价报告的审核意见
同洲电子同洲电子(SZ:002052)2025-04-21 23:12

内部控制相关 - 公司建立合理组织架构,制订较完善内部控制制度[1] - 2024年度较好执行相关规范和内部控制制度[1] - 内部控制总体不存在重大缺陷[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》符合要求[1] - 自我评价真实完整反映内部控制现状,评价客观准确[1]