海峡环保(603817) - 海峡环保2024年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度,规范执行,强化监督检查,优化流程,提升内控水平[24] 其他新策略 - 公司确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[22] - 公司内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[20]
业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度,规范执行,强化监督检查,优化流程,提升内控水平[24] 其他新策略 - 公司确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[22] - 公司内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[20]