七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司内部控制审计报告2024年度
审计信息 - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA90410号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]
审计信息 - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA90410号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]