森特股份(603098) - 森特股份2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控制重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价的单位含本部及两子公司,资产占比98%,营收占比93.86%[7][8] - 纳入评价的业务涵盖销售、采购等多方面[9] 风险关注 - 重点关注销售、合同等领域高风险[10] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[16][17] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][17]