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杭州园林(300649) - 2024年度内部控制审计报告
杭州园林杭州园林(SZ:300649)2025-04-22 19:55

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]