丽臣实业(001218) - 《湖南丽臣实业股份有限公司审计委员会年报工作制度》(2025年4月修订)
审计委员会职责 - 维护公司整体利益,在年报编制和披露中发挥作用[4] - 学习年度报告要求并参加培训[5] - 履行年度财务报表审计多项职责[6] - 督促会计师事务所按时提交审计报告[7] - 检查拟聘任会计师事务所资格[11] 委员行为规范 - 年度报告披露前30日和业绩预告、快报披露前10日不得买卖公司股票[9] 沟通协调机制 - 董事会秘书负责审计委员会委员工作沟通协调[7] - 委员可要求管理层汇报重大事项进展[7] - 在年审注册会计师出具最终审核意见前沟通并审议年度报告[7] 会计师事务所管理 - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所[11]