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伊之密(300415) - 伊之密股份有限公司2024年度内部控制审计报告
伊之密伊之密(SZ:300415)2025-04-22 20:50

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]