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上海谊众(688091) - 内部控制审计报告
上海谊众上海谊众(SH:688091)2025-04-22 21:01

审计相关 - 审计上海谊众公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所于2025年4月22日出具审计报告[7] 内控情况 - 上海谊众公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]