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博世科(300422) - 内部控制审计报告
博世科博世科(SZ:300422)2025-04-22 22:33

审计相关 - 容诚会计师事务所审计博世科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月22日签署审计报告[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是博世科董事会的责任[3] - 博世科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]