双星新材(002585) - 内部控制审计报告
审计信息 - 众华会计师事务所对双星新材2024年财报内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6]
审计信息 - 众华会计师事务所对双星新材2024年财报内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6]