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延华智能(002178) - 内部控制审计报告
延华智能延华智能(SZ:002178)2025-04-22 22:33

财务审计 - 审计延华智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 延华智能在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]