财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入949,376,259.52元,较2023年增长18.77%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润122,352,632.67元,较2023年增长43.13%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,683,787.49元,较2023年增长43.63%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额119,952,229.64元,较2023年增长424.75%[30] - 2024年末资产总额1,852,779,230.60元,较2023年末增长12.78%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,361,340,379.91元,较2023年末增长9.37%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为204,805,728.27元、238,906,032.08元、243,168,845.79元、262,495,653.38元[33] - 2024年非流动性资产处置损益为 -190,321.43元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,574,852.86元[37] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,576,643.53元[37] - 应收款项减值准备转回分别为2,316,595.88、908,043.00、24,866.54[38] - 债务重组损益为 -125,912.89[38] - 其他营业外收入和支出分别为 -149,244.39、 -348,336.94、 -106,332.51[38] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为92,250.67[38] - 所得税影响额分别为1,511,107.86、1,220,298.64、1,686,375.09[38] - 少数股东权益影响额(税后)分别为 -85,088.81、 -1,191.47、3,032.70[38] - 合计分别为8,668,845.18、6,334,656.64、9,221,572.28[38] - 报告期内,公司实现营业收入94,937.63万元,同比增长18.77%;营业利润14,178.46万元,同比增长46.00%;归属上市公司股东净利润12,235.26万元,同比增长43.13%;基本每股收益0.41元,同比上升13.89%[75] - 2024年营业收入949376259.52元,同比增长18.77%[88] - 电子化学品行业营业收入9.48亿元,同比增18.80%,营业成本5.97亿元,同比增16.73%,毛利率37.03%,同比增1.12%[90] - 专用电子信息精细化学品销售量2169.03万千克,同比增14.85%,生产量2246.51万千克,同比增14.12%,库存量280.16万千克,同比增24.68%[91] - PCB光刻胶原材料成本5.02亿元,占营业成本88.54%,较2023年占比降0.12%,因原材料成本下降[93] - 前五名客户合计销售金额1.87亿元,占年度销售总额比例19.71%[93] - 前五名供应商合计采购金额1.36亿元,占年度采购总额比例27.56%,关联方采购额占比0.00%[94] - 销售费用8558.60万元,同比增24.87%[96] - 管理费用5832.65万元,同比增16.53%[96] - 财务费用 -56.61万元,同比降75.84%,因子公司珠海容大汇兑损失增加[96] - 研发费用5180.21万元,同比增17.35%[96] - 2024年研发人员数量115人,较2023年的112人增长2.68%,占比19.00%,较2023年的19.65%下降0.65%[99] - 2024年研发人员中本科40人,较2023年的36人增长11.11%;硕士17人,较2023年的13人增长30.77%[99] - 2024年研发人员中30岁以下46人,较2023年的36人增长27.78%;30 - 40岁39人,较2023年的45人下降13.33%[99] - 2024年研发投入金额51,802,102.01元,2023年为44,144,466.39元,2022年为37,009,988.43元;2024年研发投入占营业收入比例5.46%,2023年为5.52%,2022年为5.03%[99] - 2024年经营活动现金流入小计715,113,131.12元,较2023年的565,010,598.22元增长26.57%[101] - 2024年经营活动现金流出小计595,160,901.48元,较2023年的542,151,758.63元增长9.78%[101] - 2024年经营活动产生的现金流量净额119,952,229.64元,较2023年的22,858,839.59元增长424.75%[101] - 2024年投资活动现金流入小计1,207,257,837.93元,较2023年的967,823,177.21元增长24.74%[101] - 2024年投资活动现金流出小计1,431,089,522.52元,较2023年的1,256,486,046.39元增长13.90%[101] - 2024年筹资活动现金流入小计405,464,249.82元,较上期减少100%;筹资活动现金流出小计23,312,408.36元,较2023年的14,806,891.93元增长57.44%[102] - 2024年末货币资金347,599,829.19元,占总资产比例18.76%,较年初下降4.16%[106] - 2024年末应收账款437,122,367.76元,占总资产比例23.59%,较年初上升2.24%[106] - 2024年末在建工程357,463,389.41元,占总资产比例19.29%,较年初上升8.96%,因募投项目持续投入[106] - 2024年度合并财务报表实现净利润122,352,632.67元,母公司实现净利润71,248,551.08元[187][190] - 2024年度母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金7,124,855.11元,本年度实际可供分配净利润为64,123,695.97元,累计可供分配净利润为296,972,627.00元[187][190] - 资本公积金余额561,239,323.20元[187][190] - 以304,755,788股为基数,每10股派现金红利0.9元(含税),共计分配现金红利27,428,020.92元[188][190][191] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增60,951,157股,转增后总股本增加至365,706,945股[188][191] - 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100.00%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年PCB光刻胶(液态)产量21672.43吨,同比增长12.09%,销售额81762.09万元,同比增长12.97%[83] - 2024年感光干膜产量18661893.08平方米,同比增长74.36%,销售额7406.16万元,同比增长80.82%[83] - 2024年显示用光刻胶及半导体光刻胶产量362.82吨,同比增长40.89%,销售额3336.05万元,同比增长22.62%[83] - 2024年特种油墨产量105.22吨,同比增长48.23%,销售额717.49万元,同比增长39.22%[83] - 2024年光伏类产品产量324.67吨,同比增长1398.23%,销售额1586.12万元,同比增长1524.29%[83] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以304755788为基数,每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税),每10股转增2股[14] - 以304,755,788股为基数,每10股派现金红利0.9元(含税),共计分配现金红利27,428,020.92元[188][190][191] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增60,951,157股,转增后总股本增加至365,706,945股[188][191] 公司业务风险 - 公司产品基本应用于印制电路板(PCB)、平板显示和半导体行业,行业利润受市场波动影响[5] - 公司已推出显示用和半导体光刻胶中低端产品,开发中高端产品面临技术和资金考验[6] - 公司主营业务成本中原材料成本占比较大,价格波动会影响生产稳定性和盈利能力[8] - 募投项目实施和效益产生需时间,存在新增产能无法消化的市场风险[9] - 感光干膜建设项目投产后需具备产能消化能力,项目实施和产品开拓可能受不利影响[10] - 募投项目建成后每年会产生折旧摊销费用,效益不达预期将影响经营业绩[11] - 向特定对象发行股票完成后公司经营规模扩张,管理面临挑战[12] - 行业竞争日趋激烈,公司需在多方面保持竞争优势,否则影响市场份额和盈利水平[13] - 公司股票二级市场价格受多种因素影响,具有不确定性[14] 行业市场情况 - 2023年我国光刻胶市场规模约为121亿元,2024 - 2029年年均复合增长率约10%,2029年预计突破200亿元[43] - 彩胶在显示用光刻胶中占比超过50%[49] - 半导体光刻胶按曝光波长分为紫外宽谱(300 - 450nm)、g线(436nm)、i线(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)、EUV(13.5nm)、电子束光刻胶等品类[50] 公司业务模式 - 公司主营业务为电子感光化学品的研发、生产和销售,产品应用于PCB、显示、半导体等领域[56] - 公司PCB光刻胶以湿膜和阻焊光刻胶为主,显示用光刻胶用于触摸屏和显示面板制作,半导体光刻胶用于光刻工艺,特种光刻胶用于精密加工领域[57][58] - 公司采购模式为大部分原材料向生产厂家直采,部分进口树脂、助剂在经销商处采购[59] - 公司产品主要由全资子公司惠州市容大感光科技有限公司、高仕电研生产,干膜光刻胶产线在建,报告期外协生产[62] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅,全资子公司高仕电研直销与经销结合,其余主要直销[62] 公司核心竞争力 - 公司是国内较早从事电子感光化学材料研发等的民营企业,获多项荣誉,与多家中大型下游PCB制造企业建立长期稳定合作关系[64] - 公司干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已批量销售,部分进入核心客户供应链体系,募投项目产能释放将带来新发展[65] - 公司掌握树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术[66] - 公司具有较强树脂分子设计能力和丰富树脂合成工艺经验,能持续改进树脂合成技术和提升品质[66] - 公司运用先进技术生产低金属离子重氮萘醌系列光敏剂,克服国内同类产品缺点并降低成本[66] - 截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利51项,实用新型专利3项,报告期内新增授权发明专利2项,申请受理的发明专利8项[67] - 公司是行业内生产PCB感光油墨产品品种最齐全的企业之一,其产品可提高电子线路图形精确度,降低次品率[70] - 大型PCB厂商选定供应商审查程序一般为3 - 6个月,公司在PCB行业有多家大中型忠实客户群并建立长期稳定合作关系[71] 公司战略规划 - 公司以成为“全球领先电子感光化学品解决方案提供商”为战略目标[128] - 未来三年内公司将引进具有现代服务理念的管理、技术、市场营销、客户服务等方面的人才[129][132] - 公司争取2025年年底前实现珠海工厂感光干膜光刻胶、显示用光刻胶/半导体光刻胶等全面投入生产[123][129] 公司重大事项 - 2024年4月公司实施2024年限制性股票激励计划[76] - 2024年4月25日,公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[76][77] - 2024年4月26日至5月6日,公司对拟授予激励对象名单进行公示,监事会未接到异议[77] - 2024年5月16日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[78] - 2024年5月20日,激励计划激励对象人数由49人调整为47人,授予的限制性股票数量由255万股调整为298.80万股,授予价格由20.13元/股调整为16.71元/股[79]
容大感光(300576) - 2024 Q4 - 年度财报