中科磁业(301141) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对中科磁业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]
财务审计 - 审计公司对中科磁业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]