沈阳机床(000410) - 内部控制审计报告
审计相关 - 致同会计师事务所审计沈阳机床公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司职责 - 沈阳机床公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] 审计结果 - 沈阳机床公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[10]